高校風險管理
2021-03-15 10:48:50
講師:胡樂群 瀏覽次數:3014
課程描述INTRODUCTION
高校風險管理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高校風險管理
課程大綱
一、內部控制原理及體系構建
主要內容包括:
1.內部控制原理
2.內部控制基本邏輯
3.內部控制體系理論
4.內部控制構成要素
5.內部控制體系構建的策略與方法。
二、風險管理基本理論
講授內容主要有:
1.風險、風險管理的概念以及相關的理念
2.以巴塞爾協議和COSO及ISO31000代表的金融行業風險管理體系和工商企業風險管理體系
3.以經濟資本為核心的風險管理理論
4.風險評估技術與典型應用
5.工商企業風險管理體系的實證分析
6.內部控制體系與風險管理體系理論與應用的差異分析
三、業務循環中的內部控制與風險管理
講授內容包括:
1.銷售與應收賬款業務循環的內部控制與風險管理
2.采購與應收賬款業務循環的內部控制與風險管理
3.生產與庫存業務循環的內部控制與風險管理
4.員工與薪酬業務循環的內部控制與風險管理
5.投資與融資業務循環的內部控制與風險管理
四、內部控制體系有效性分析與評價
主要講授:
1.內部控制體系有效性的基本理念
2.內部控制體系合規有效性評價
3.內部控制體系構建有效性評價
4.內部控制體系目標達成性評價
5.內部控制體系典型問題診斷
五、企業經營風險分析與診斷(經營管理中的典型缺陷識別)
主要內容包括:
1.發展戰略管理中的風險分析與診斷
2.業務結構及產品競爭中的風險分析與診斷
3.財務視角下的企業經營管理風險的分析與診斷
4.企業成本費用及部門績效的風險分析與診斷
其他可以考慮的課程:
銀行類金融機構信用風險管理
銀行類金融機構流動性風險管理和壓力測試
高校風險管理
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已開課時間Have start time
- 胡樂群
[僅限會員]
內部控制公開培訓班
- 關于舉辦新時代審計業務能提 講師團
- 內部審計與反舞弊實務 邱健
- 企業內部控制與風險管控
- 2020年房地產開發建設全 王老師
- 風險導向的內部審計實務 羅老師
- 企業風險管理與內部控制 賈老師
- 反舞弊調查與案例分析實務 講師團
- 企業內部控制評價與優化 講師團
- 新時代機關事業單位平行記賬 講師團
- 內部控制與風險管2.0從規 講師團
- 《企業財務報表分析與舞弊識 董老師
- 審計與業務關系平衡博弈與溝
內部控制內訓
- AI+時代的內部審計與風險 博文
- 業務循環中的內部控制實務與 王悅(
- 《做好內控管理工作 提升 王悅(
- 《新時代銀行內控合規部發展 林承鐸
- 企業經營風險管理與內控合規 李皖彰
- 基于SOX的內控合規要點精 王悅(
- 風險導向的內部審計實務羅老 羅老師
- 行政事業單位內控合規重點要 王悅(
- 國有企業大監督體系的構建和 陳韜
- 《商業銀行內部控制》 林承鐸
- 《提升內控合規能力,助力企 王悅(
- 《內控風控合規法律一體化運 王悅(