課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅種籌劃落地課程
課程背景:
“數電票”的推行將是一個重大的里程碑事件,對稅企雙方都會產生積極而深遠的影響,一方面為納稅人提供了更方便快捷的服務,另一方面稅務機關利用大數據技術對發票數據進行了全程記錄,必將有效提升稅收征管效率。在此背景下,企業稅負管理成為財務人員必備能力,如何通過對經濟業務的合理安排與調整,選擇恰當的財稅政策,設計*的納稅方案?如何有效爭取*化的稅收收益?本次課程趙老師結合切身案例為大家多維度交流。
課程收益:
1.正確把握納稅籌劃與涉稅風險防控及其成功與否的根本判定標準
2.分析、掌握供應鏈納稅籌劃與風險防控的主要路徑與策略
3.掌握企業購銷環節主要的供應鏈納稅籌劃方案的設計、選擇及操作策略
4.辨別當前主流的納稅籌劃思路與策略中的某些錯弊之處,并有針對性地加以調整
5.全面提升企業財稅人員納稅籌劃與涉稅風險防控的能力
受益對象:
企業的總經理、總會計師、財務總監、財務經理等。
課程大綱:
一、如何“活用”稅收政策做好納稅籌劃?
1、案例解析:不同稅率下,成本差異,對所得稅的影響;
2、案例解析:如何利用合同改變增值稅納稅義務時間?
3、如何利用商業模式的改變節稅?
4、進項不足籌劃案例
5、如何利用合同的改變,把不可抵扣的進項變為可以抵扣的!
6、利用股權架構節稅案例分享
二、稅務籌劃就在身邊,學以致用才是關鍵
案例 1:困惑某企業負責人多年的虛開發票涉稅風險問題,通過改變營銷模式、修改合同讓企業降低風險,省下就是賺到
案例 2:某企業通過改變注冊類型,股東實現分紅自由(法律、經營、稅收、其他)
案例 3:公司高管收入高,4個方案帶你逐步降低個稅稅負
案例 4:某企業簽訂合同前通過反復溝通將“捆綁銷售”改為“單項銷售”,發
票內容改變,讓企業既降低了經營風險,又減少納稅 500 多萬
案例 5:某企業不同營銷方案的節稅策略
案例 6:在不改變業務內容的前提下,通過修改合同和代開發票讓某企業減少納稅至少 1.14 億
案例 7:某環保企業社保難題該如何破解?多元化用工模式成為關鍵,從為我所有到為我所用
案例 8:企業出租不動產,租賃合同中如何約定免租期可以不納稅?
案例 9:房地產開發企業受讓土地向政府部門支付土地價款后,設立項目公司對該受讓土地進行開發,如何運作和簽訂合同可以減少納稅?
案例 10:建筑、房地產業簽訂合同對增值稅計稅方法的影響
案例 11:房屋租金如何籌劃稅負低?
案例 12:企業存貨余額大,無法注銷怎么辦?見招拆招
注:課程涵蓋不限于大綱所列內容,內容講解順序以授課老師現場課為準。
稅種籌劃落地課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/307736.html
已開課時間Have start time
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- 納稅自查要點與企業規范納稅 劉云平
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合理避稅內訓
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