課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業財稅應變之道課程
課程詳情
2020年出臺了哪些新的稅收政策?
這些稅收政策將給企業帶來何種影響?
企業如何獲得有利影響,規避不利影響?
電子會計憑證對企業報銷、會計核算帶來哪些影響?
面對即將到來的電子化專票,企業需要提前做好哪些準備?
實施便民辦稅繳費十條新舉措,非接觸式辦稅時代來臨,財務人員面臨哪些挑戰?
【課程收益】
- 梳理*政策,結合電子票新形式,解析操作新要點,規避風險
- 結合稅務風險點的普遍性和典型性,提高稅務規避的能力
- 真實稅務籌劃案例,提供稅務管理新思路
【課程內容】
一、變革中的中國稅制對企業稅務管理的深遠影響
(一)稅制改革趨勢簡介
1、新稅制:實體法改革
2、新稅制:征管體制改革
3、新稅制:征管程序改革
(二)電子會計憑證對企業報銷、會計核算等影響
(三)增值稅專用發票電子化對企業經營、財務管理的影響
1、了解專票電子化的稅局端
2、企業三種開具增值稅電子專用發票的可選模式的優缺點對比
3、電子發票的移動報銷提示
4、專票電子化 檔案管理要點
5、基于專票的數據分析
(四)非接觸式辦稅時代來臨
稅務總局制定的涉稅事項網上辦理清單和問題解答詳解
二、重點稅收新政解析
(一)增值稅重點稅政解析
1、取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題
2、國內旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅征管問題
3、增值稅發票管理等有關事項
4、異常增值稅扣稅憑證管理等有關事項
5、增值稅發票綜合服務平臺等事項
(二)企業所得稅重點稅政解析
1、企業股權代持的稅收征管口徑
2、對賭的稅收征管口徑
3、海南自貿港的稅收優惠與霍爾果斯的稅收優惠政策比較
4、扣稅憑證=報銷憑證?
5、公益性捐贈*口徑
6、企業所得稅稅務風險要點分析
(三)個人所得稅重點稅政解析
1、個人股權代持的稅收征管口徑
2、自然人股權轉讓稅源管理規定
3、加強個人所得稅納稅信用建設
4、合伙企業轉讓持有股權,個人合伙人的個稅稅目
5、跨境涉稅信息共享對個人稅務風險管理的影響
三、稅務+互聯天網下,企業稅務風險新來源
1、電商查稅,數據何來?——各地稅務部門幾乎同時約談電商 查稅風暴一觸即發
2、央行加強對大額現金管理、銀行開戶、公戶轉私戶后的稅務風險有哪些?
3、電子票據對信息共享的依賴,給企業事來哪些新的稅務風險
4、區塊鏈技術在征收管理中的運用,給企業的稅務管理帶來哪些新風險
5、“雙隨機一公開”將實現全覆蓋、常態化,如何規避其稅務風險
案例1:演示發票風險的新變種
案例2:財務記賬軟件引發稅務風險
四、稅務風險管控的新機遇
1、如何建立企業自己的稅務管理系統,助企業建立風險管控體系.
2、法治還是人治?關系還是規范?
3、稅務總局減免稅大禮包,你是否均已查收
企業財稅應變之道課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/298663.html
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